Hauptamt
Haushaltsdiagramm
4,18 €
Personalwesen
Personalwesen
4,18 €
81,01%
0,68 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
0,68 €
13,15%
0,22 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
0,22 €
4,32%
0,06 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
0,06 €
1,15%
0,02 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
0,02 €
0,36%
0 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
0 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,36 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,03 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4,77 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5,16 € |
12: Personalaufwendungen | -143,06 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -80,81 € |
15: Abschreibungen | -4,42 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -0,79 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12,25 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -241,33 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -236,17 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -236,17 € |